巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度预算公开-yb体育官方

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巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度预算公开

 

 

巴彦淖尔市特殊教育学校

2024年度预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2024 0122

公开时间:20240130

 

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

巴彦淖尔市特殊教育学校是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位,全额财政拨款事业单位。

巴彦淖尔市特殊教育学校始建于1993年,是我市唯一一所前教育、义务教育、高中教育、职业教育为一体的为全市适障孩子提供教育康复、就业服务的全日制公办学校。全校共有教职工94人(包含外聘教师),教学班21个,注册学生280,学生类型涵盖听力障碍、智力障碍、学习障碍、自闭症等各类残疾儿童。学校本着补偿缺陷、康教结合、自理自立、融”的办学理念,为每个有特殊教育需要的儿童提供适合的教育。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看,巴彦淖尔市特殊教育学校预算包括:1所属事业单位预算,本单位无下属预算单位

2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市特殊教育学校。详细情况见表:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市特殊教育学校

全额财政拨款事业单位

 

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

(一)以党的政治建设为统领,促进党建工作与教学工作深度融合;

(二)查漏补缺,集中完善和优化组织管理制度;

(三)继续优化课程建设,不断提升教育科研水平;

(四)创新融合教育形式,推动普特融合教育走深走实;

(五)全面开展个别化教育、韦氏量表评估工作;

(六)加强校园环境建设,落实创建绿色学校;

(七)发挥学校工会教育职能,推动学校精神文明建设;

(八)做好学校建校30周年校庆筹备工作。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度收入、支出预算总计1318.92万元,与上年相比收、支预算总计各减少46.48万元,减少3.52%。其中:

(一)收入预算总计1318.92万元。包括:

1.本年收入合计1318.92万元。

1)一般公共预算拨款收入1314.06万元,与上年相比减少40.81万元,减少3.11%。主要原因是我单位本年度在职人员调出2人;退休2人,导致本年度收入预算减少

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入4.86万元,与上年相比减少5.67万元,减少116.67%。主要原因是本年度一一幼儿园入学人数较上年度减少,导致财政专户管理资金收入减少

5)事业收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元。与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计1318.92万元。包括:

1.本年支出合计1318.92万元。

1)一般公共服务(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

2外交支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

3国防支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

4公共安全(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

5教育(类)支出950.24万元,主要用于学校在职员工的工资福利支出及日常公务运转支出。与上年相比减少31.47万元,减少3.31%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度教育(类)支出预算较上年减少。

6科学技术(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

7文化体育旅游与传媒支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

8社会保障和就业支出(类)支出188.94万元,主要用于在职人员缴纳机关事业养老保险、其他社会保障缴费、退休人员工资及遗属人员生活补助支出。与上年相比减少5.64万元,减少2.99%。主要原因是我校在职人员调出2人,退休2人,导致本年度单位缴纳机关事业养老保险及其他社会保障缴费减少,导致本年度社会保障和就业支出(类)支出预算较上年度减少

9)社会保险基金支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

10卫生健康外交支出(类)支出76.11万元,主要用于缴纳职工的医疗保险及公务员医疗保险支出。与上年相比减少3.26万元,减少4.28%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度卫生健康外交支出(类)支出预算较上年减少。

11)节能环保支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

12)城市社区支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

13)农林水支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

14)交通运输支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

15)资源勘探工业信息等支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

16)商业服务业等(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

17)金融支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

18)援助其他地区支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

19)自然资源海洋气象等支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

20)住房保障支出(类)支出103.63万元,主要用于缴纳教职员工的住房公积金支出。与上年相比减少6.12万元,减少5.91%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度住房保障支出(类)支出预算较上年减少。

21)粮油物资储备支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

22)国有资本经营预算支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

23)灾害防治及应急管理支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

24)预备费支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

25)其他支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

26)转移性支付(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

27)债务还本支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

28)债务付息支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

29)债务发行费用支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

30)抗疫特别国债还本支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

31)与中央财政往来性支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

2.年终结转结余0万元,主要原因是上年度资金全部支付完成

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度收入预算1318.92万元,包括本年收入1318.92万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入1314.06万元,占99.63%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金4.86万元,占0.37%

本年事业收入收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入收入0万元,占0%

本年上级补助收入收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入收入0万元,占0%

本年其他收入收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金收入0万元,占0%

上年结转结余的单位资金收入0万元,占0%

 

1.收入预算图可以饼图列示




 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024支出预算合计1318.92万元,其中

基本支出1289.50万元,占97.77%

项目支出29.42万元,占2.23%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

 

2.支出预算图可以饼图列示




 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度财政拨款收、支总预算1314.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少40.81万元,减少3.11%。主要原因是本年度我单位在职人员调出2人,退休2人,导致我单位本年度预算收入支出资金小于上年度

(一)收入预算总计1314.06万元。包括:

1.本年收入合计1314.06万元。

1)一般公共预算拨款收入1314.06万元,与上年相比减少40.81万元,减少3.11%。主要原因是主要原因是本年度我单位在职人员调出2人,退休2人,导致我单位本年度预算收入支出资金小于上年度

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元。与上年相比持平,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计1314.06万元。包括:

1.本年支出合计1314.06万元。

1)一般公共服务(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

2外交支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

3国防支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

4公共安全(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

5教育(类)支出945.38万元,主要用于学校在职员工的工资福利支出及日常公务运转支出。与上年相比减少25.8万元,减少2.66%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度教育(类)支出预算较上年减少。

6科学技术(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

7文化体育旅游与传媒支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

8社会保障和就业支出(类)支出188.94万元,主要用于在职人员缴纳机关事业养老保险、其他社会保障缴费、退休人员工资及遗属人员生活补助支出。与上年相比减少5.64万元,减少2.99%。主要原因是我校在职人员调出2人,退休2人,导致本年度单位缴纳机关事业养老保险及其他社会保障缴费减少,导致本年度社会保障和就业支出(类)支出预算较上年度减少

9)社会保险基金支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

10卫生健康外交支出(类)支出76.11万元,主要用于缴纳职工的医疗保险及公务员医疗保险支出。与上年相比减少3.26万元,减少4.28%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度卫生健康外交支出(类)支出预算较上年减少。

11)节能环保支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

12)城市社区支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

13)农林水支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

14)交通运输支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

15)资源勘探工业信息等支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

16)商业服务业等(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

17)金融支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

18)援助其他地区支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

19)自然资源海洋气象等支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

20)住房保障支出(类)支出103.63万元,主要用于缴纳教职员工的住房公积金支出。与上年相比减少6.12万元,减少5.91%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度住房保障支出(类)支出预算较上年减少。

21)粮油物资储备支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

22)国有资本经营预算支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

23)灾害防治及应急管理支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

24)预备费支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

25)其他支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

26)转移性支付(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

27)债务还本支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

28)债务付息支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

29)债务发行费用支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

30)抗疫特别国债还本支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

31)与中央财政往来性支出(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比持平,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

2.年终结转结余0万元,主要原因是上年度资金全部支付完成

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1314.06万元,与上年相比减少40.81万元,减少3.11%。,具体情况如下:

(一)教育支出(类)

教育(类)支出945.38万元,与上年相比减少25.8万元,减少2.66%,其中:

1.特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出945.38万元,主要用于学校在职员工的工资福利支出及日常公务运转支出。与上年相比减少25.8万元,减少2.66%。主要原因是我校本年度在职员工调出2人,退休2人,导致本年度教育支出预算较上年度减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为188.94万元,与上年相比减少5.64万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算52.85万元,与上年相比增加3.19万元,增长6.04%。变动原因:本年度在职人员转退休同时取暖补贴年初预算列入到事业单位离休中

2.机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算107.54万元,与上年相比减少23.85万元,减少22.18%。变动原因:2023年度在职人员调出2人,转退休2人,导致机关事业单位养老支出减少。

3.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算4.94万元,与上年相比增加0.67万元,增加13.56%。变动原因:2023年度遗属生活补助调整,导致死亡抚恤增加。

4.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算14万元,与上年相比增加14万元,增加140%。变动原因:此项目为2024年新增项目。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算9.62万元,与上年相比增加0.36万元,增长3.74%。变动原因:缴费基数增加

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)年初预算数为76.11万元,与上年相比减少3.26万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算52.96万元,与上年相比减少3.08万元,减少5.82%。变动原因:2023年度在职人员调出2人,退休2人,新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算23.15万元,与上年相比减少0.17万元,减少0.73%。变动原因:2023年度在职人员调出2人,退休2人,新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。

(四)保障住房支出(类)

保障住房支出(类)年初预算103.63万元,与上年相比减少6.12万元,减少5.91%,其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算103.63万元,与上年相比减少6.12万元,减少5.91%变动原因:2023年度在职人员调出2人,退休2人,新入职人员由于未办理完入编及工资审批流程未纳入到年初预算中。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1289.50万元,其中:

(一)人员经费1247.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

(二)公用经费42.07万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出4万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出4万元,与上年预算持平,增长(减少)0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无此业务发生

2.公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无此业务发生

2)公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因公务用车主要为送教上门服务,属于我单位正常工作业务开展,所以产生的费用相同

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无此项业务

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度预算安排项目4个,项目预算总金额29.42万元。其中,财政本年拨款金额24.56万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金4.86万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度机构运行经费预算支出42.07万元上年相比减少0.98万元,减少2.33%。主要原因是:我单位本年度在职人员调出2人,退休2人,导致工会经费减少

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市特殊教育学校2024年度填报绩效目标的预算项目4个,公开项目4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算24.56万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式:

联系人:王美丽 联系电话:7807310

 

 

第五部分 2024年度巴彦淖尔市特殊教育学校预算


表1

收支总表




单位:万元

 

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,314.06

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入

4.86

四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

950.24

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化体育旅游与传媒支出


八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

188.94

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

76.11



十一、节能环保支出




十二、城市社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

103.63



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支付




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出




三十一、与中央财政往来性支出


本年收入合计

1,318.92

本年支出合计

1,318.92

上年结转结余


年终结转结余


     

1,318.92

     

1,318.92

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。


2



















收入总表











单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

502

巴彦淖尔市教育局(部门)

1,318.92

1,318.92

1,314.06



4.86












502007

巴彦淖尔市特殊教育学校

1,318.92

1,318.92

1,314.06



4.86












合计

1,318.92

1,318.92

1,314.06



4.86












 


3








支出总表




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

950.24

934.82

15.42




20507

特殊教育

950.24

934.82

15.42




2050701

特殊学校教育

950.24

934.82

15.42




208

社会保障和就业支出

188.94

174.94

14.00




20805

行政事业单位养老支出

160.39

160.39





2080502

事业单位离退休

52.85

52.85





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.54

107.54





20808

抚恤

4.94

4.94





2080801

死亡抚恤

4.94

4.94





20811

残疾人事业

14.00


14.00




2081199

其他残疾人事业支出

14.00


14.00




20899

其他社会保障和就业支出

9.62

9.62





2089999

其他社会保障和就业支出

9.62

9.62





210

卫生健康支出

76.11

76.11





21011

行政事业单位医疗

76.11

76.11





2101102

事业单位医疗

52.96

52.96





2101103

公务员医疗补助

23.15

23.15





221

住房保障支出

103.63

103.63





22102

住房改革支出

103.63

103.63





2210201

住房公积金

103.63

103.63





合计

1,318.92

1,289.50

29.42




 

 

4




财政拨款收支总表




单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,314.06

一、本年支出

1,314.06

(一)一般公共预算拨款

1,314.06

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出


(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出

945.38

(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化体育旅游与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

188.94



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

76.11



(十一)节能环保支出




(十二)城市社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

103.63



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)转移性支付




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出




(三十)抗疫特别国债还本支出




(三十一)与中央财政往来性支出




二、年终结转结余


     

1,314.06

     

1,314.06


 

 

 

 

 

 

5








一般公共预算支出表



单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

公用经费


205

教育支出

945.38

934.82

892.74

42.07

10.56


20507

特殊教育

945.38

934.82

892.74

42.07

10.56


2050701

特殊学校教育

945.38

934.82

892.74

42.07

10.56


208

社会保障和就业支出

188.94

174.94

174.94


14.00


20805

行政事业单位养老支出

160.39

160.39

160.39




2080502

事业单位离退休

52.85

52.85

52.85




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.54

107.54

107.54




20808

抚恤

4.94

4.94

4.94




2080801

死亡抚恤

4.94

4.94

4.94




20811

残疾人事业

14.00




14.00


2081199

其他残疾人事业支出

14.00




14.00


20899

其他社会保障和就业支出

9.62

9.62

9.62




2089999

其他社会保障和就业支出

9.62

9.62

9.62




210

卫生健康支出

76.11

76.11

76.11




21011

行政事业单位医疗

76.11

76.11

76.11




2101102

事业单位医疗

52.96

52.96

52.96




2101103

公务员医疗补助

23.15

23.15

23.15




221

住房保障支出

103.63

103.63

103.63




22102

住房改革支出

103.63

103.63

103.63




2210201

住房公积金

103.63

103.63

103.63





 

1,314.06

1,289.50

1,247.43

42.07

24.56


 

6





一般公共预算基本支出表



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,189.64

1,189.64


30101

基本工资

345.39

345.39


30102

津贴补贴

364.70

364.70


30107

绩效工资

159.58

159.58


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107.54

107.54


30110

职工基本医疗保险缴费

52.96

52.96


30111

公务员医疗补助缴费

23.15

23.15


30112

其他社会保障缴费

9.62

9.62


30113

住房公积金

103.63

103.63


30199

其他工资福利支出

23.08

23.08


302

商品和服务支出

40.07


40.07

30201

办公费

3.34


3.34

30202

印刷费

1.00


1.00

30205

水费

2.00


2.00

30206

电费

1.00


1.00

30207

邮电费

0.20


0.20

30211

差旅费

1.00


1.00

30213

维修(护)费

2.50


2.50

30216

培训费

1.00


1.00

30218

专用材料费

1.00


1.00

30226

劳务费

7.00


7.00

30228

工会经费

16.03


16.03

30231

公务用车运行维护费

4.00


4.00

303

对个人和家庭的补助

57.79

57.79


30302

退休费

52.85

52.85


30305

生活补助

4.94

4.94


310

资本性支出

2.00


2.00

31002

办公设备购置

2.00


2.00

合计

1,289.50

1,247.43

42.07

 


 

7








一般公共预算“三公”经费支出表



单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

502007

巴彦淖尔市特殊教育学校

4.00


4.00


4.00


合计

4.00


4.00


4.00


 

 

 

 

 

 

 

 

8





政府性基金预算支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出



0





0





0




 

0



 

我单位本年无政府性基金预算支出

 

 

 


 



公开09

 

国有资本经营预算支出表


编制单位:  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出



0





0





0



0



我单位本年无国有资本经营预算支出。


10

项目支出表





单位:万元

类型

项目编码

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

150800245023110000029

幼儿保教专项业务工作经费

502007

巴彦淖尔市特殊教育学校

4.86







4.86


专项资金项目

150800245023210000006

市级城乡义务教育补助经费

502007

巴彦淖尔市特殊教育学校

10.33

10.33








专项资金项目

150800245023210000008

市级高中阶段教育学生“两免”资金

502007

巴彦淖尔市特殊教育学校

0.23

0.23








专项资金项目

150800245023210000072

提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金(内财社[2023]1631号)

502007

巴彦淖尔市特殊教育学校

14.00

14.00








 





29.42

24.56






4.86


 

 

 

 

11













项目绩效目标表




单位:万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

幼儿保教专项业务工作经费

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

部门预算项目

4.86

为幼儿提供幼儿教育、生活方便,提供必备服务,向幼儿收取相关费用以保障幼儿园正常运转开支

产出指标

数量指标

幼儿人数

正向

大于等于

15

8

产出指标

数量指标

教师人数

正向

大于等于

5

7

产出指标

质量指标

教师合格率

正向

大于等于

100

百分比

8

产出指标

质量指标

幼儿出勤率

正向

大于等于

85

百分比

7

产出指标

时效指标

年度工作计划完成率

正向

大于等于

100

百分比

4

产出指标

时效指标

项目资金到位率

正向

大于等于

100

百分比

3

产出指标

时效指标

项目资金支付率

正向

大于等于

100

百分比

3

产出指标

成本指标

教师工资成本

反向

小于等于

2000

5

产出指标

成本指标

项目总成本

反向

小于等于

4.86

万元

5

效益指标

可持续影响

建立健全该项目长效机制

正向

大于等于

100

百分比

6

效益指标

经济效益

幼儿身心健康发展

正向

大于等于

100

百分比

6

效益指标

社会效益

幼儿身心健康发展

正向

大于等于

100

百分比

6

效益指标

生态效益

幼儿身心健康发展

正向

大于等于

100

百分比

6

效益指标

可持续影响

持续发挥作用期限

正向

大于等于

100

百分比

6

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

正向

大于等于

85

百分比

3

满意度指标

服务对象满意度

家长满意度

正向

大于等于

85

百分比

3

满意度指标

服务对象满意度

主管局满意度

正向

大于等于

85

百分比

4

市级城乡义务教育补助经费

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

专项资金项目

10.33

1、改善办学条件;2、满足正常教育教学活动经费需求;3、保障学校教育,教学工作顺利开展

产出指标

质量指标

维修质量合格率

正向

大于等于

100

百分比

5

市级城乡义务教育补助经费

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

专项资金项目

10.33

1、改善办学条件;2、满足正常教育教学活动经费需求;3、保障学校教育,教学工作顺利开展

产出指标

质量指标

学生成绩合格率

正向

大于等于

85

百分比

5

产出指标

质量指标

贫困寄宿生生活补助发放率

正向

大于等于

100

百分比

5

产出指标

数量指标

享受寄宿生生活补助学生人数

正向

大于等于

207

4

产出指标

数量指标

维修次数

正向

大于等于

2

批次

4

产出指标

数量指标

日常办公支出

正向

大于等于

1

批次

3

产出指标

数量指标

学生人数

正向

大于等于

215

4

产出指标

时效指标

本年度计划完成率

正向

大于等于

100

百分比

4

产出指标

时效指标

项目资金到位率

正向

大于等于

100

百分比

3

产出指标

时效指标

项目资金完成率

正向

大于等于

100

百分比

3

产出指标

成本指标

发放助学金成本

反向

小于等于

6

万元

3

产出指标

成本指标

日常办公总成本

反向

小于等于

4

万元

3

产出指标

成本指标

日常维修总成本

反向

小于等于

4

万元

2

产出指标

成本指标

项目总成本

反向

小于等于

14

万元

2

效益指标

可持续影响

建立健全该项目长效发挥机制

正向

大于等于

100

4

效益指标

经济效益

改善办学条件

正向

大于等于

85

百分比

4

效益指标

经济效益

满足正常教育教学活动经费需求

正向

大于等于

85

百分比

4

效益指标

社会效益

改善办学条件

正向

大于等于

85

百分比

8

效益指标

生态效益

改善办学条件

正向

大于等于

85

百分比

7

效益指标

可持续影响

可持续发挥作用期限

正向

大于等于

100

3

满意度指标

服务对象满意度

主管局满意度

正向

大于等于

85

百分比

4

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

正向

大于等于

85

百分比

3

满意度指标

服务对象满意度

学生及家长满意度

正向

大于等于

85

百分比

3

市级高中阶段教育学生“两免”资金

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

专项资金项目

0.23

减轻学生家庭负担,为学校正常运转提供基本保障。

产出指标

时效指标

项目资金支付率

正向

大于等于

100

百分比

3

市级高中阶段教育学生“两免”资金

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

专项资金项目

0.23

减轻学生家庭负担,为学校正常运转提供基本保障。

产出指标

数量指标

教师人数

正向

大于等于

5

7

产出指标

质量指标

学生免费覆盖率

正向

大于等于

100

百分比

8

产出指标

质量指标

学生成绩达标率

正向

大于等于

85

百分比

7

产出指标

时效指标

项目资金到位率

正向

大于等于

100

百分比

3

产出指标

时效指标

年度工作计划完成率

正向

大于等于

100

百分比

4

产出指标

成本指标

项目成本

正向

大于等于

0.28

万元

5

产出指标

数量指标

学生人数

正向

大于等于

8

8

产出指标

成本指标

项目总成本

正向

大于等于

0.28

万元

5

效益指标

可持续影响

建立健全该项目长效机制

正向

大于等于

100

6

效益指标

生态效益

减轻学生家庭负担

正向

大于等于

85

百分比

6

效益指标

社会效益

减轻学生家庭负担

正向

大于等于

85

百分比

6

效益指标

经济效益

减轻学生家庭负担

正向

大于等于

85

百分比

6

效益指标

可持续影响

可持续发展影响期限

正向

大于等于

100

6

满意度指标

服务对象满意度

学生及家长满意度

正向

大于等于

85

百分比

3

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

正向

大于等于

85

百分比

3

满意度指标

服务对象满意度

主管局满意度

正向

大于等于

85

百分比

4

提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金(内财社[2023]1631号)

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

专项资金项目

14.00

通过开展残疾人各项目年度工作,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

产出指标

质量指标

残疾人特殊艺术基地补贴项目完成率

正向

大于等于

90

百分比

8

产出指标

数量指标

特殊学前教育机构补助

正向

大于等于

20

7

产出指标

数量指标

残疾人特殊艺术基地补贴项目

正向

大于等于

1

8

产出指标

质量指标

特殊学前教育机构补助完成率

正向

大于等于

90

百分比

7

产出指标

成本指标

特殊学前教育机构补助金额

正向

大于等于

4

5

产出指标

成本指标

残疾人特殊艺术基地补贴项目金额

正向

大于等于

10

5

产出指标

时效指标

资金使用及时率

正向

大于等于

90

百分比

5

提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金(内财社[2023]1631号)

502007-巴彦淖尔市特殊教育学校

专项资金项目

14.00

通过开展残疾人各项目年度工作,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

正向

大于等于

90

百分比

5

效益指标

可持续影响

促进残疾人事业全面发展

正向

大于等于

90

百分比

10

效益指标

生态效益

不适用

定性


不适用


2

效益指标

社会效益

残疾人特殊艺术基地补贴项目覆盖率

正向

大于等于

90

百分比

8

效益指标

经济效益

不适用

定性


不适用


2

效益指标

社会效益

特殊学前教育机构补助覆盖率

正向

大于等于

90

百分比

8

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

正向

大于等于

90

百分比

10

 



29.42










 

 

 

 

 

 

公开12

政府采购预算表

编制单位:   金额单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目名称

采购品目编码

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入









0


















0


















0


















0











 







0











 

 

【】

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