第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)单位职能
巴彦淖尔市教育服务中心是市教育局部门所属全额拨款事业的单位。
(二)单位主要职责
1、承担全市各级各类学生、教师等相关资助政策的落实工作,开展资助政策的宣传工作,承担生源地信用贷款工作。
2、承担社会团体、企事业单位等捐资助学相关工作,募集教学物资,改善办学条件。
3、组织、开展全市学生综合实践、研学实践、国防教育和军事训练教育等活动。
4、负责学校后勤服务指导工作,会同相关部门对学校食堂、超市、学生宿舍管理开展监督检查工作,承担全市学校食堂管理人员食品安全法律、法规及职业技能培训,联合相关部门对学生校服等供货企业的质量开展检查,配合保险公司做好校园保险的宣传、投保、理赔等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、社会实践室、学生资助室、后勤管理室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市教育服务中心预算包括1个公益一类事业单位预算。
详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市教育服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
(一)学生资助工作
2024年,我们将继续认真落实国家和地方政府的相关资助政策,努力实现学生资助“认定标准化、资助合理化、管理规范化、育人全程化”的总目标,用制度管人、让流程管事、靠标准提质,使学生资助工作得到全面提升。
(二)学校后勤管理
一是持续推进落实巴政发《巴彦淖尔市创建国家食品安全示范城市实施方案(2022-2024)》的通知,结合《市教育局2022—2023食品安全守护实施方案》,提升我市学校食堂的硬件设施改造和管理水平;二是严格规范学校食堂肉蛋奶、米面油等大宗食品原料集中采购制度;三是持续推进市教育局、市民政局等13部门起草《巴彦淖尔市坚决制止餐饮浪费工作实施方案》和市教育局下发的《巴彦淖尔市教育系统“制止餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》文件要求,加强粮食节约和反食品浪费宣传教育,推进各级各类学校常态化开展《反食品浪费法》宣教活动,根据教育教学规律和不同年龄学生的特点,把粮食节约和反食品浪费内容有机融入学校教学中,培养学生粮食节约和反食品浪费的行为习惯,建立起学校食堂粮食节约和反食品浪费的规章制度,将粮食节约和反食品浪费纳入到对学校后勤服务评估体系;四是推进落实巴安委会发《巴彦淖尔市城镇燃气安全专项整治实施方案》要求,结合国家燃气安全信息系统对学校食堂燃气使用监管切实做到实时及时;五是继续巩固全市学校食堂“明厨亮灶 互联网”工作成果,实现学校“明厨亮灶 互联网”100%向家委会开发目标;六是推动落实全市学生基本医疗保险、食品安全责任险、校方责任险100%购买目标,其它任何商业保险必须充分体现学生、家长自愿原则基础上购买的工作机制。
(三)综合实践工作
一是积极争取国家及自治区对基地项目支持,提高各基地的硬件设施建设,提升基地服务能力;二是出台规范开展全市中小学生研学实践和校外实践教育的实施意见,保障研学实践和校外劳动教育高质量开展;三是继续完善各基地研学实践、劳动实践课程建设,坚持在“线路-主题-课程”框架下丰富各基地、各学段研学课程和校外劳动实践课程;四是考察学习其它国家级基地、营地先进可行做法,启动双河基地2号教学楼项目,丰富学生的研学内容;五是出台对承担各基地研学实践、劳动实践第三方的管理制度,实现优胜劣汰的退出管理机制,提升课程实施的能力和水平;六是加强对研学实践指导员的培训力度,形成较为稳定的师资队伍;七是积极主动协调当地公安、卫健、交通、市场监管局做好实践活动的安全保障工作;八是开展好宣传、展示、交流活动,将中小学综合实践活动成果纳入基础教育教学成果评比、展示范围,对优秀成果予以奖励,发挥优秀成果的示范引领作用,激励广大中小学教师和专职研究人员持续从事中小学综合实践活动课程研究和实践探索。
(四)学生军训工作
一是加强与军分区战备处的联系与配合,在往年工作基础上,提前谋划2024年高一新生军训工作;二是提前与各参训学校沟通对接,按时准确报送军训计划和合理需求;三是军地双方充分沟通,进一步完善、规范学生军训内容,提高学生军训质量。
明方向,善作为,勇争先。用工作实效为教育服务,为人民服务,为高质量发展服务。积力之所举,则无不胜。让我们以更加清醒的头脑,更加坚定的信心,更加饱满的精神,凝心聚力、实干笃行、再攀高峰。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度收入、支出预算总计195.61万元,与上年相比收、支预算总计各增加6.23万元,增长3.28%。其中:
(一)收入预算总计195.61万元。包括:
1.本年收入合计195.61万元。
(1)一般公共预算拨款收入195.61万元,与上年相比增加6.23万元,增长3.28%。主要原因是增加事业单位招聘2人工资。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计195.61万元。包括:
1.本年支出合计195.61万元。
(1)教育支出(类)支出 144.99万元,主要用于主要用于机构运转、开展日常工作。与上年相比增加5.4万元,增长3.86%。主要原因是增加事业单位招聘2人工资。
(2)社会保障和就业(类)支出23.74万元,主要用于职工社会保障缴费。与上年相比减少0.12万元,减少0.5%。主要原因是本年度人员调出。
(3)卫生健康支出(类)支出11.13万元,主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加0.41万元,增加3.82%。主要原因是增加事业单位招聘2人。
(4)住房保障支出(类)支出15.76万元,主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加0.55万元,增加3.61%。主要原因是增加事业单位招聘2人。
2.年终结转结余0万元,主要原因是我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度收入预算总计195.6万元,包括本年收入195.61万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入195.61万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %。
图1.收入预算图(可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度支出预算合计195.61万元,其中:
基本支出195.61万元,占100 %;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度财政拨款收、支总预算195.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6.23万元,增长3.28%。主要原因是增加事业单位招聘2人工资。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算195.61万元,与上年相比增加6.23万元,增长3.28%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)支出195.61万元,主要用于教育支出(类)支出144.99万元, 社会保障和就业(类)支出23.74万元,卫生健康(类)支出 11.13万元,住房保障支出(类)支出15.76万元。与上年相比增加6.23万元,增长3.28%。其中:
(1)教育支出(类)支出 144.99万元,主要用于主要用于机构运转、开展日常工作。与上年相比增加5.4万元,增长3.86%。主要原因是增加事业单位招聘2人工资。
(2)社会保障和就业(类)支出23.74万元,主要用于职工社会保障缴费。与上年相比减少0.12万元,减少0.5%。主要原因是本年度人员调出。
(3)卫生健康支出(类)支出11.13万元,主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加0.41万元,增加3.82%。主要原因是增加事业单位招聘2人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算195.61万元,其中:
(一)人员经费131.32万元。主要包括:
1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):财政拨款预算数 131.32 万元。主要用于职工工资支出,机构运转、开展日常工作。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款预算数为6.26万元,主要用于单位的离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款预算数为15.51万元,主要用于单位人员机关事业单位养老保险缴费。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.97万元,主要用于单位人员社会保险缴费。
3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算数为7.97万元,主要用于职工医疗保险支出。公务员医疗补助(项)财政拨款预算数为3.16万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。
4、住房保障支出(类) 住房保障支出(款)住房公积金(项):财政拨款预算数为15.76万元,主要用于职工住房公积金支出。
(二)公用经费13.67万元。主要包括:主要包括:办公费1.5万元,劳务费2万元,差旅费1万元,邮电费0.2万元,工会经费2.21万元,公车运行维护费3万元,水电暖费3.67万元,其他商品和服务支出0.08万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出3 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出3万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因公务用车运行支出。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度机构运行经费预算支出13.67万元,与上年相比增加0.82万元,增长6.38%。主要原因是:增加事业单位招聘2人,人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度政府采购支出预算总额2.6万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.6万元。
涵盖机动车保险服务、车辆维修和保养服务、车辆燃料油采购大类,编制政府采购预算明细3项,采购金额来源主要为财政拨款 ,其中3万元的资金来源为财政拨款
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市教育服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目0个,公开项目0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)
第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式:
联系人: 崔士杰 联系电话:7917619
备注:1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2024年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。