2024年度巴彦淖尔市教育技术中心预算公开-yb体育官方

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2024年度巴彦淖尔市教育技术中心预算公开

 

 

2024年度巴彦淖尔市教育技术中心预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2024年01月22日

公开时间:2024年01月29日

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市教育技术中心主要承担教育信息技术理论与应用课题研究工作;开展全市教育信息化应用培训工作;组织中小学信息技术考试工作。

(二)主要职责

1、拟订全市教育信息化建设实施方案,落实国家、自治区相关政策,协助开展中小学和幼儿园教育信息化建设、数字教育资源制作与应用工作;承担教育信息技术理论与应用课题研究工作;开展全市教育信息化应用培训工作;组织中小学信息技术考试工作。

2、拟订全市教育装备建设实施方案,落实国家、自治区相关政策;协助开展中小学和幼儿园各类功能教室、(实验室)标准化、规范化建设与管理工作;承担教育装备技术理论与应用课题研究工作;开展教育装备技术应用、培训工作,推广新教育技术,推广新教育装备技术的教学应用。

3、承担全市中小学实验教学研究工作,推动学校开展实验教学,组织中小学实验操作考试工作。开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。

4、开展全市教育网站与新媒体的管理和指导工作。

 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括财务室、办公室和网络技术部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市教育技术中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市教育技术中心

公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

(一)党建工作

一是强化政治建设。组织集中学习。二是强化思想建设。三是强化组织建设。党支部书记讲党课、召开支委会、专题研究支部建设事项。四是组织党支部全体党员开展主题党日活动。

(二)廉政工作

一是严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求,制定《党风廉政建设工作责任清单》,将党风廉政建设责任到人。二是召开党风廉政和反腐败专题会议、专题学习。三是完成干部作风和腐败问题专项整治自查工作,进一步杜绝形式主义和官僚主义发生。四是积极引导全体党员干部坚持党风党纪一起抓,把好作风落实到岗位上、体现在工作中,依纪依法履职尽责。

(三)主题教育工作

成立主题教育工作领导小组。二是召开动员大会,从加强学习、统一思想,明细职责、主动作为,查找差距、转变作风,注重实干、狠抓落实4个方面作动员讲话,对主题教育进行安排部署并提出工作要求。三持续深入学习习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神,跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章,做到党中央明确的学习内容一项不落,总书记关心的事情一学再学。四是持续抓好集中学习。每周四下午为市教育技术中心集中学习时间,认认真真学原著悟原理,推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走。五是开展在线典型学习。广大党员干部注重运用“学习强国”学习平台积极开展在线学习把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。

(四)业务工作

1.多措并举保障教育系统网络安全。二是开展网络安全专题培训和应急演练活动,严格落实法定节假日及重要时期值班制度,确保市教育局网络设备安全稳定运行。三是组织全市网络安全宣传周活动。

2.进一步加强教育系统网络宣传工作。一是做好巴彦淖尔市教育网、微信公众号宣传工作。二是认真落实“统一领导,齐抓共管”工作机制。认真落实“一岗双责”,确保各项任务有人抓、有人管、有督促、有检查、有落实。三是按照市委宣传部、网信办、大数据中心要求,开展教育系统政治类有害信息、意识形态舆情信息、表述错误信息清查清理工作,定期进行网络舆情分析研判和网络风险评估,发展积极向上的网络文化。四是开展政务公开相关工作,按要求更新巴彦淖尔市政务公开平台内容。

3.国家智慧教育云平台应用、“三个课堂”推动工作。

4.创新实验室建设工作。一是积极参与自治区组织的实验室建设应用相关培训。二是进一步推动完成通用技术教室建设项目。5.全市初中学生信息技术和实验操作考试工作。完成全市中考信息技术考试和实验操作考试工作。所有考场均使用动态监控设备,并实行隔座考试,考场秩序井然。监考教师全部由各旗县区优秀理科教师担任,采取旗县区互派教师进行监考并对监考人员实行全封闭管理,采取电子阅卷系统和人工登统相结合的方式,保障学生成绩准确无误。全市初二信息技术考试考生10788人,初三实验操作考试考生11327人。

6.实验装备等工作。不定期开展全市、旗县区范围内的中小学危险化学品知识线上培训,针对学校实验室管理人员一对一指导。

7.常态工作。一是承担中央电教馆课题研究任务。二是开展全市中小学教育信息化建设与应用情况调研工作。三是组织开展全市智慧教育应用培训。四是完成全市校园监控与教育厅对接工作。五是分别完成全市小学和中学教师电化教学能手赛组织工作,2024年将组织中学优秀电化教学能手开展送教下乡活动,实现优质教育资源扩大溢出效应。六是完成视频会议保障和日常网络维护工作。

 

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度收入、支出预算总计    248.91万元,与上年相比收、支预算总计各减少74.74万元,减少23.1%。其中:

(一)收入预算总计248.91  万元。包括:

1.本年收入合计248.91 万元。

1)一般公共预算拨款收入248.91  万元,与上年相比增加减少74.74 万元,减少23.1%  。主要原因是本年度预算减少一项高中创新实验室建设项目(省级提前下达)专项资金

2)政府性基金预算拨款收入  0  万元,与上年相比增加  0 万元,增长  0  %。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入  0  万元,与上年相比增加0万元,增长  0  %。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入  0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入  0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入  0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入  0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入  0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计 248.91   万元。包括:

1.本年支出合计248.91万元。

1一般公共服务(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比减少323.65万元,减少100%。主要原因是不存在此项内容

2)公共安全(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

 

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度收入预算248.91 万元,包括本年收入248.91万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入248.91万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占0 %

1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度支出预算合计万元,其中

基本支出225.91万元,占90.8%

项目支出23万元,占9.2%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出 0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度财政拨款收、支总预算248.91万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少74.74万元,减少23.1%。主要原因是本年度预算减少一项高中创新实验室建设项目(省级提前下达)专项资金

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算248.91万元,与上年相比减少74.74万元,减少23.1 %具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为0万元,与上年相比增加减少323.65万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0  %。变动原因:不存在此项内容

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加0万元。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:不存在此项内容

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 225.91   万元,其中:

(一)人员经费  212.74   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费   13.17  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出   1.9万元,其中因公出国(境)费支出   0万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占    78.9    %;公务接待费支出0.4万元,占21.1%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出1.9 万元,比上年预算增加0.2万元,增长11.8 %其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.5 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出1.5万元,比上年预算增加0 万元,主要原因情况和上年一致,只有一辆公务用车

3.公务接待费预算支出0.4万元,比上年预算增加0.2万元,主要原因接待数增加

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因不存在此项内容

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要是用于不存在此项内容

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因不存在此项内容

其中:

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0  万元,主要是用于不存在此项内容

 

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度预算安排项目0个,项目预算总金额23万元。其中,财政本年拨款金额23万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。

 

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度机构运行经费预算支出 13.17 万元上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:和上年一致

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度政府采购支出预算总额4.6万元,其中:拟采购货物支出0.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.8万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市教育技术中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目1  个,公开项目 1 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 23 万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式:

联系人:赵鑫               联系电话:18904788060

 

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